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企业财务月末的结账工作流程(月底结账)

月末结账(公司财务结束时的结账工作流程)

输入文档是最重要的。

很多财务人员都有月末统一录入单据的习惯,可以说是一个非常不好的习惯。不管这是否符合规定,如果月底处理完所有的单据,就会积压大量的工作,导致你的结账缺钱。而且,临时工作的发生也会让你心烦意乱,结账更加困难。因此,在正常情况下,每次交易发生时,我们都要输入相应的结算单据。即使那时太晚了,我们也要在晚上找时间完成它。这样,当检出时,我们就可以随着同样的变化而变化。

检查工作不能少。

要保证账簿的真实性和准确性,最重要的是核对账目和事实,主要包括现金核对、银行核对和存货核对。然后,检查一些特殊情况的发生,比如保险柜里是否有借条,银行余额是否在借方,是否有缺料等存货。账目与事实不符或出现问题时,要及时查明原因,填写相应表格进行处理。并认真核对当月发票,确保发票及时认证。发布报表要注意试算平衡。

凭证审核应慎重。

在财务工作中,我们难免会犯粗心的错误,比如填制凭证时出现错误或不完整。在这种情况下,我们需要重新检查这个月的所有业务凭证。这个时候,不要因为忙而得过且过。你应该知道金融是一项严谨的工作。重新审核可以降低错误率,使下一步工作更容易。

逆结过程要做好。

如果退房后及时发现错误,我们可以进入系统将已经关闭的账户恢复到退房前的状态。反结账后,我们可以继续选择反审核,然后我们可以更改生成的单据。最后,再走一遍流程。

以上是结账工作流程。需要注意的是,无论结账工作有多复杂、多枯燥,作为财务人员,也要保证一颗严谨细致的心。

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